双牌县泷泊林场
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规、规章。
2、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地及森林资源,配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3、研究和制定林场发展的长期规划和短期计划,培育和营造珍稀、乡土树种,积极调整林分结构,探索林业新质生产力路径,提升森林资源生态功能。
4、负责管护区域内的森林火灾预防及相关工作,确保国有森林资源不受损失,确保生态安全。
5、拟定并组织实施安全生产总体方案,负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作,督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改,及时报告安全生产事故。
6、负责管护区域内森林资源培育和调查、生态公益林管理、天然林保护、野生动植物资源保护、古树名木保护、林业有害生物防治工作。
7、加强林场社会事务管理工作,依法对境内的森林公园、自然保护地、风景名胜区进行统一管理,确保林区社会安全稳定。
8、承办县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
双牌县泷泊林场内设机构6个,分别是办公室、政工股 、计划财务股、营林科技股(加挂项目管理办公室、林业大数据管理办公室牌子)、资源保护和安全监管股(加挂林长制办公室牌子)、法制和信访调纠股。党组织、群团组织、纪检(监察)机构按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
纳入2025年双牌县泷泊林场部门预算编制范围包括:双牌县泷泊林场本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算1818.69万元,其中,一般公共预算收入1302.88万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助515.81万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加1818.69万元,主要原因是以前未纳入预算,为2025年新增单位。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1818.69万元,其中,社会保障和就业支出79.38万元,卫生健康支出43.16万元,农林水支出1616.62万元,住房保障支出79.53万元。支出较上年增加1818.69万元,主要原因是以前未纳入预算,为2025年新增单位。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出1818.69万元,其中,社会保障和就业支出79.38万元,占4.36%,卫生健康支出43.16万元,占2.37%,农林水支出1616.62万元,占88.89%,住房保障支出79.53万元,占4.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数416.23万元,占总支出的比重为22.89%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费416.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1402.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元,主要用于缴纳基本养老保险;事业单位医疗支出18.62万元,主要用于缴纳医疗保险;事业机构支出808.11万元,主要用于生活补贴、运转经费及其他社会保障缴纳支出;森林资源培育支出205.21万元,主要用于湘江源项目支出;森林资源管理支出20.00万元,主要用于森林资源管理;森林生态效益补偿支出75.00万元,主要用于森林生态效益补偿;其他林业和草原支出130.60万元,主要用于重点区域生态保护和修复工程;其他农林水支出65.00万元,主要用于欠发达国有林场巩固提升项目;其他保障性安居工程支出20.00万元,主要用于管护房功能完善项目;住房公积金支出25.68万元,主要用于住房公积金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:我单位为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为16.00万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费16.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加16.00万元,主要原因是以前未纳入预算,为2025年新增单位。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1818.69万元,基本支出416.23万元,单位项目支出1402.46万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。