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中共双牌县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-07-10 15:47
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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中共双牌县委巡察工作领导小组办公室

2025年部门预算公开说明

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第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设、服务保障等工作。

3、统筹、协调、指导县委巡察工作组开展工作。

4、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务。

5、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

6、负责或配合对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见。

8、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

9、完成县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他任务。

(二)机构设置

中共双牌县委巡察工作领导小组办公室内设机构3个,分别是综合股、业务指导股、政工股(联络股)。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共双牌县委巡察工作领导小组办公室部门预算编制范围包括:中共双牌县委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算359.76万元,其中,一般公共预算收入359.76万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加35.83万元,主要原因是社保基数上调,社保金额增加;工资水平略上涨,且人数增加,导致工资总额增加。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算359.76万元,其中,一般公共服务支出299.51万元,社会保障和就业支出26.27万元,卫生健康支出14.28万元,住房保障支出19.70万元。支出较上年增加35.83万元,主要原因是社保基数上调,导致养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出359.76万元,其中,一般公共服务支出299.51万元,占83.25%,社会保障和就业支出26.27万元,占7.30%,卫生健康支出14.28万元,占3.97%,住房保障支出19.70万元,占5.48%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数272.84万元,占总支出的比重为75.84%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费240.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算86.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。巡视工作支出86.92万元,主要用于县级巡察、外出交叉巡察及整改督查工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费32.22万元,比上年预算增加14.74万元,上升84.32%,主要原因是人员增加,且费用标准有所提高。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.00万元,主要原因是公务接待政策变动,执行公务“零接待”政策。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0.10万元,拟召开5场培训,人数242人,内容为巡察业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额15.53万元,其中,货物类采购预算6.49万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算9.04万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为359.76万元,基本支出272.84万元,单位项目支出86.92万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

中共双牌县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表

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