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双牌县阳明山管理局学校2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-07-10 15:08
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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双牌县阳明山管理局学校

2025年部门预算公开说明

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第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、认真贯彻落实地《规程》、《纲要》、《指南》课程改革的精神,加强师德建设,切实完成义务教育任务。

2、认真完成义务教育的教学任务,积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革。按教育规律办事,坚持德、智、体、美、劳全面发展。

3、积极开展课外活动和体育运动,开展以预防为主,防治结合的卫生保健工作,做好常见病,多发病 ,传染病的预防工作。

4、加强美育,通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观。

(二)机构设置

双牌县阳明山管理局学校内设机构6个,分别是校长室、办公室、总务处、教务处、政工处、团务等。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县阳明山管理局学校部门预算编制范围包括:双牌县阳明山管理局学校本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算489.96万元,其中,一般公共预算收入411.27万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0.13万元,上级财政补助78.57万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加1.17万元,主要原因是新增项目支出。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算489.96万元,其中,一般公共服务支出0.13万元,教育支出396.80万元,社会保障和就业支出40.56万元,卫生健康支出22.06万元,住房保障支出30.42万元。支出较上年增加1.17万元,主要原因是新增项目支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出489.84万元,其中,教育支出396.80万元,占81.01%,社会保障和就业支出40.56万元,占8.28%,卫生健康支出22.06万元,占4.50%,住房保障支出30.42万元,占6.21%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数389.07万元,占总支出的比重为79.41%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费389.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算100.76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他教育管理事务支出15.00万元,主要用于津贴补贴和其他对个人和家庭的补助;小学教育支出38.51万元,主要用于劳务费;初中教育支出37.68万元,主要用于奖金、其他商品和服务支出、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费和其他对个人和家庭的补助;其他普通教育支出9.57万元,主要用于其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出和大型修缮。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:我单位为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.50万元,主要原因是厉行节约,压缩2025年“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额10.52万元,其中,货物类采购预算10.52万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为489.96万元,基本支出389.07万元,单位项目支出100.89万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

双牌县阳明山管理局学校2025年部门预算公开表

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