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2021年中共双牌县委巡察工作领导小组办公室部门预算编报说明 
  • 发布时间:2021-05-12 16:02
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、向县巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设、服务保障等工作。

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务。

5、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

6、负责或配合对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见。

8、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

9、完成县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编委核定,县委巡察办内设股室3个,内设股室分别是综合股、业务指导股、政工股(联络股),人员编制4名。统筹、协调、指导4个巡察组,人员编制12名。下属一个事业单位,即双牌县巡察信息中心,人员编制4名。

二、部门预算单位构成

县委巡察办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有县委巡察办。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算408.44万元,其中,一般预算拨款376.44万元,上年结转32万元。

收入较去年增加65.6万元,主要是巡察轮次增加,专项资金增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算408.44万元,其中,基本支出280.06万元,项目支出128.38万元。支出较去年增加65.6万元,主要是巡察轮次增加,巡察工作支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算376.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数248.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出213.06万元,基本工资72.22万元,津贴补贴59.59万元,奖金5.74万元,社会保障缴费28.34万元,绩效工资20.4万元,住房公积金14.17万元,其他工资福利支出12.6万元。

2、一般商品和服务支出35.0万元,其中,办公费2万元,印刷费1.9万元,邮电费1.5万元,差旅费14.6万元,会议费2万元,培训费5万元,公务接待费1万元,劳务费2万元,其他交通费1.5万元,其他商品和服务支出3.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算128.38万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出128.38万元,主要用于巡察工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费35万元,比上年预算增加26万元,比上年预算上升288.89%,主要是人员增加,相关支出增加。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元,用于巡察工作动员会等;培训费预算5万元,用于巡察工作业务培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排,活动经费预算0万元。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额4.5万元,其中,货物类采购预算3.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为408.44万元,其中,基本支出280.06万元,项目支出128.38万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年巡察办部门预算输出表

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