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双牌县工业企业改制服务办公室2019年预算编报说明
  • 发布时间:2019-05-06 20:23
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2019年双牌县工业企业改制事务中心部门预算

目 录

第一部分 双牌县工业企业改制事务中心年部门预算说明

第二部分 双牌县工业企业改制事务中心年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。

(二)为工业系统企业改制提供服务。

(三)为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。

(四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

双牌县工业企业改制事务中心成立于2016年,现为正科级行政事业单位,内设综合办公室。现有在职人员1人,(全额编制1人),退休人员9人,共计10人。

双牌县工业企业改制事务中心单位内设机构包括:工业企业改制事务中心本级单位,设办公室。

二、部门预算单位构成

双牌县工业企业改制事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。双牌县工业企业改制事务中心2019年本部门收入预算 54.52 万元,其中,一般公共预算拨款44.42万元,政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 19.69  万元,主要是因为人员工资减少,化解债务资金。

(二)支出预算:双牌县工业企业改制事务中心2019年本部门支出预算 54.52 万元,其中,一般公共服务 54.52  万元,公共安全 0  万元,教育 0  万元,科学技术  0 万元。支出较去年减少 19.69 万元,主要是人员工资减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 44.42 万元,其中,一般公共服务支出 44.42 万元,占 100   %;公共安全支出 0  万元,占 0   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 40.92  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 3.50 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 专项和商品服务 支出 3.50  万元,主要用于办公费、差旅费、会议费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费 6.67 万元,比上年预算减少 0.1 万元,下降 1.5 %,主要是人员减少。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 1  万元,其中,公务接待费 1  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加 0.2 万元,主要是公务接待人数变多了。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 0.5  万元,拟召开 8 会议,人数 75  人,内容为信访维稳;培训费预算 0  万元,拟开展  0 培训,人数 0  人; 拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算 0  万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 44.4  万元,其中,基本支出 40.92  万元,项目支出 3.5 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

县工业企业改制服务办公室2019年预算

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