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县医疗保险基金管理中心预算公开
  • 发布时间:2016-03-22 10:55
  • 来源: 双牌政府网
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双牌县医疗保险基金管理中心2014年预算编报说明
    一、主要工作职责
    根据《双牌县人民政府关于印发双牌县建立城镇职工基本医疗保险制度试行办法的通知》(双政发[2000]11号)、《永州市城镇居民基本医疗保险试行办法》(永证发[2008]5号)的规定,双牌医疗保险基金管理处的主要工作职责:为贯彻执行党和国家的医疗和生育保险政策;编制全县医疗生育保险年度工作计划并组织实施。负责本统筹地区医疗生育保险基金的筹集、支付和管理,负责全县城镇居民基本医疗保险的统筹协调和监督管理。按照协议对定点医疗机构及定点零售药店进行监督管理,保障参保人员的基本权益。负责编制基金的预决算,确保各项医疗保险基金运行安全。为参保人员提供医疗生育保险政策解释咨询。
    二、2014年主要工作任务及目标
    全面完成市里下达的职工医疗生育保险扩面征缴任务,做好县直1.7535万参保人员医疗生育费用的审核、结算,以及医疗生育保险基金的管理工作,做好定点医疗机构、定点零售药店的监管,确保医疗保险基金安全运行。稳定推行全县城镇居民基本医疗工作,全县城镇居民参保3.1587万人。保障县本级职工医保管理信息系统及全县城镇居民医保管理信息系统安全平稳运行。
    三、基本情况
    1、县医疗保险基金管理中心是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位,属参照公务员管理的全额拨款事业单位。下设综合办公室、基金征缴稽核股、医疗审核股、特殊人员管理股、基金财务股、城居医疗股六个股室。目前人员编制19人,现有在职人员16人,退休人员1人,临时人员2人,车辆编制1台,实有车辆1台。
    2、2013年年初预算总收入96.99万元,其中:正常经费收入67.2万元;(工作经费21万元、工资20.84万元、津补贴25.36万元);财政返回收入1.6万元;上年结转29.39万元。截止2013年12月,实际经费总支出96.99万元,其中:工资福利支出53.10万元;一般商品及服务支出38.93万元;对个人和家庭的补助4.96万元。全年预计收支平衡。
    四、2014年部门预算收支平衡情况
    (一)2014年单位收入预算总体情况
    2014年单位组织收入596.99万元,其中正常经费拨款74.2元(工作经费21万元、工资20.5万元、津补贴32.7万元);纳入预算管理收入1.6万元,财政专户管理的非税收入拨款结转1.8万,上级补助专项资金490万元,上年结转29.39万元。
    (二)2014年单位支出预算安排情况
    1、2014年单位基本支出106.99万元。其中工资福利支出62.74元(工资17万元、津贴31万元、奖金2万元、医保3万元、残疾人保障金0.28万元、失业保险0.33万元、工伤保险0.45万元、其他工资福利支出8.68万元)。一般公用支出38.93万元(办公费4.5万元、印刷费0.93万元、手续费3.5万元、水电费0.8万元、邮电费0.5万元、交通费3.0万元、差旅费2.3万元、维修费0.3万元、会议费0.25万元、培训费0.48万元、招待费4.0万元、劳务费0.05万元、工会经费0.72万元、福利费2.38万元、其他商品和服务支出15.22万元)。对个人和家庭补助支出5.32万元(退休费3.1万元、助学金0.02万元、奖励金0.1万元、住房公积金2.1万)。
    2、2014年单位项目支出490.00万元。系城镇居民基本医疗保险专项支出。
    3、预算收支平衡情况
    根据我中心工作需要,结合实际,2014年县财政需安排我中心总预算596.99万元,预算总支出596.99万元。
    五、其它情况说明
    1、2014年医疗保险收入征缴计划任务为1200万元,年终由财政会同劳动部门实施考核,完成计划任务的按人平0.4元予以奖励;异地医疗核查经费,按当年查实并核减的医疗费用的适当比例安排,年终财政部门确认后另行增补。
    2、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金及县批经费,按上级核定科目核定增列收入及支出,年终报告人大。

                            附表1

 

 

 

单位:万元

                 

 

                 

 

        

本年预算

        

本年预算

一、一般预算拨款(补助)

75.8 

一、基本支出

106.99 

    正常经费拨款(补助)

74.2 

   工资福利支出

62.74 

     专项拨款

 

   一般商品和服务支出

38.93 

     纳入预算管理的行政事业性收费拨款

1.6 

   对个人和家庭的补助支出

5.32 

     纳入预算管理的罚没收入拨款

 

   其他资本支出

 

二、政府性基金收入

 

二、项目支出

490 

三、预算外收入

 

   专项商品和服务支出

 

四、财政专户返还收入

 

   对个人和家庭的补助支出(项目)

490 

五、事业单位经营收入

 

   对企事业单位的补贴

 

六、其他收入

 

   赠与

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

   债务还本支出

 

 

 

   其他资本性支出

 

本 年 收 入 合 计

75.8 

   其他支出

 

 

 

    工资福利支出(项目)

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

七、上级补助收入

490 

本 年 支 出 合 计

596.99 

八、附属单位上缴收入

 

四、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

31.19 

五、对附属单位补助支出

 

十、上年结转

 

六、经费拨款

 

     其中:专项结转

 

七、结转下年

 

     

596.99 

     

596.99 

       

 2014年公共财政拨款支出预算表  附表2

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

596.99 

106.99 

490.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政运行(或事业运行)

106.99 

106.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目资金

490.00 

 

490.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014三公经费预算公开表     附表3

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费预算数(公共财政拨款)

  

公务接待费

公务用车运行及购置费

因公出国(境)费

 

公务用车运行费

公务用车购置费

  

7 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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