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县社会养老保险管理局预算公开
  • 发布时间:2016-03-22 10:55
  • 来源: 双牌政府网
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双牌县城乡居民社会养老保险管理局2014年预算编报说明
    一、主要工作职责
    本单位的主要工作职责是:负责全县13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金、保费数据的汇集及基金管理、参保人员资格审查、建设立个人账户、办理保险关系转移、注销登记审批、待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证、会计核算和统计分析、信息管理和业务档案管理、检查监督其缴纳情况:编制本单位养老保险基金预算、决算、法律、法规规定的其他职责。
    二、2014年主要工作任务及目标
    主要工作任务及目标是:确保60岁以上人员的基本养老金及时足额发放,按时完成省、市县下达的各项工作任务,促进三大块的基本养老保险缴费增长,维持社会保障事业的平稳、快速发展。
    三、基本情况
    县城乡居民社会养老保险管理局是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位,属全额拨款事业单位。下设综合办公室、征缴股、财务股、稽核股、被征地农民股五个股室。主要工作包括负责新农保、城居、被征农民养老保险工作的培训、指导、保险费的征缴、基数的审核、解释、结算、退休人员生存状况稽核及退休资格审核等工作。单位共9人,其中临聘人员1人。小车一部。
    四、2014年部门预算收支平衡情况
    (一)2014年单位收入预算总体情况
    本单位预算收入94.11万元.其中财政正常拨款:48.9万元(工作经费20万元、工资9.9万元、津补贴19万元)。专项拨款24万元(村补资金),其他收入10万元,上年结转:11.21万元(含财政欠拨款5万元)。
    (二)2014年单位支出预算安排情况
    1、2014年单位基本支出69.91万元,其中:工资福利支出38.72万元(含工资8.8万元、津贴19万元、社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出4万元)。一般公用支出30.06万元(办公费6万元、印刷费1.5万元、水电费0.55万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.1万元、公务用车运行费3万元、差旅费0.5万元、维修费0.1万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费3万元、会务接待费5万元、工会经费0.4万元、福利费1.53万元、其他商品和服务支出6.68万元)。对个人和家庭补助支出1.13万元(奖励金0.03万元、住房公积金1.1万元),结转下年0.2万元。
    2、专项拨款24万元(村补资金)。 
    3、预算收支平衡情况
    根据我局工作需要,结合实际,2014年县财政需安排我局总预算94.11万元,预算总支出94.11万元,收支平衡。
    五、其它情况说明
    上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金及县批经费,按上级核定科目核定增列收入及支出,年终报告人大。  

                            附表1

 

 

 

单位:万元

                 

 

                 

 

        

本年预算

         

本年预算

一、一般预算拨款(补助)

72.9 

一、基本支出

69.91 

    正常经费拨款(补助)

48.9 

   工资福利支出

38.72 

     专项拨款

24 

   一般商品和服务支出

30.06 

     纳入预算管理的行政事业性收费拨款

 

   对个人和家庭的补助支出

1.13 

     纳入预算管理的罚没收入拨款

 

   其他资本支出

 

二、政府性基金收入

 

二、项目支出

1340 

三、预算外收入

 

   专项商品和服务支出

 

四、财政专户返还收入

 

   对个人和家庭的补助支出(项目)

1340 

五、事业单位经营收入

 

   对企事业单位的补贴

 

六、其他收入

10 

   赠与

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

   债务还本支出

 

 

 

   其他资本性支出

 

本 年 收 入 合 计

82.9 

   其他支出

 

 

 

    工资福利支出(项目)

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

七、上级补助收入

1340 

本 年 支 出 合 计

1409.91 

八、附属单位上缴收入

 

四、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

五、对附属单位补助支出

 

十、上年结转

11.21 

六、经费拨款

24 

     其中:专项结转

 

七、结转下年

0.2 

     

1434.11 

     

1434.11 

         2014年公共财政拨款支出预算表  附表2

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

1409.91 

69.91 

1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政运行(或事业运行)

69.91 

69.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目资金

1340 

 

1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014三公经费预算公开表     附表3

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费预算数(公共财政拨款)

  

公务接待费

公务用车运行及购置费

因公出国(境)费

 

公务用车运行费

公务用车购置费

  

8 

5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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