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  • 索  引 号:4311230009/2017-00029 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2017-08-25 17:46
  • 名称:2017年政务中心预算
  • 文号:
2017年政务中心预算

根据《预算法》等法律法规的规定, 按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际 编制本部门预算草案。
  一、2017年部门主要职责
  窗口集中审批服务、代办证件和行政审批 督查行政审批,接受处理政务公开、行政效能投诉、政府信息公开、政务公开
  二、2017年主要工作任务
  维护政务中心运行 清理、简化行政审批项目和程序,加强政务公开工作
  三、单位的基本情况
  本单位属于全额事业单位 参照公务员管理。在职人员6人 其中:行政人员6人,退休职工1人 单位主要资产有:小轿车1台,办公用房1900平方米 办公计算机56台,复印机2台 传真机1台,打印机12台 空调18台,办公电话26台 网络通讯设备3套。
  四、本年预算总收入173.15万元
  (一)、正常经费拨款126.6万元 (含工资、津补帖、福利等)
  (二)、行政事业性收入0万元
  (三)、上年结转46.55万元
  (四)、其他收入0元
  五、本年预算总支出的情况
  2017年部门支出预算总额173.15万元 其中:
  1、 工资福利支出103.91万元
  2、 一般商品和服务支出52.64万元
  3、 对个人和家庭的补助支出10.6万元
  4、 其他资本支出4.5万元
  5、 项目支出1.5万元
  六、 “三公”经费预算:
  按“公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)费”分别列示3.01万元、0万元、0万元
  七、收支结余0.0万元。。
  八、上级追加资金及县批经费 没有列入本级部门预算;具体执行过程中 凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出 年终报告人大。

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